Решение Подольского городского Совета депутатов МО от 23.06.2004 N 26/4 "О Концепции и Программе развития "Город Подольск - территория научно-технического развития Московской области""

(страница 4)
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 6. Вовлечение в            │   5│   10│   20│     30│      40│     50│     60│
│хозяйственный оборот         │    │     │     │       │        │       │       │
│результатов научно-          │    │     │     │       │        │       │       │
│технической деятельности     │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств           │   5│   10│   20│     30│      40│     50│     60│
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 7. Развитие малого         │  42│  100│  150│    200│     250│    300│    400│
│предпринимательства в сфере  │    │     │     │       │        │       │       │
│научно-технической           │    │     │     │       │        │       │       │
│деятельности                 │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств О-Бюджета │ -  │  -  │  -  │      5│      10│     10│     10│
│** за счет средств           │  10│   50│   50│     70│      80│     90│    100│
│инвесторов                   │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет кредитных средств │  20│   30│   80│    105│     140│    170│    240│
│** за счет средств           │  12│   20│   20│     20│      20│     30│     50│
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 8. Развитие научных и      │ 120│  130│  150│    170│     200│    250│    300│
│технологических школ и       │    │     │     │       │        │       │       │
│подготовка специалистов      │    │     │     │       │        │       │       │
│высшей квалификации          │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств Ф-Бюджета │   7│    8│    9│     10│      11│     12│     13│
│** за счет средств О-Бюджета │   6│    7│    8│      9│      10│     11│     12│
│** за счет средств Г-Бюджета │   5│    6│    7│      8│       9│     10│     11│
│** за счет средств           │  82│   87│  102│    117│     140│    180│    220│
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет средств граждан   │  20│   22│   24│     26│      30│     37│     44│
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 9. Инновационные проекты в │ 105│  137│  205│    286│     260│    310│    315│
│сфере обеспечения            │    │     │     │       │        │       │       │
│жизнедеятельности человека   │    │     │     │       │        │       │       │
│(без программ строительства  │    │     │     │       │        │       │       │
│жилья)                       │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств О-Бюджета │  30│   30│   47│    158│     139│    185│    190│
│** за счет средств Г-Бюджета │  45│   60│   87│     83│      84│     90│    100│
│** за счет средств           │  30│   45│   61│     30│      17│     10│   -   │
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет средств граждан   │ -  │    2│   10│     15│      20│     25│     25│
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 9. Инновационные проекты в │ 681│  754│ 2030│   2120│    2190│   2250│   2335│
│сфере обеспечения            │    │     │     │       │        │       │       │
│жизнедеятельности человека   │    │     │     │       │        │       │       │
│по программам строительства  │    │     │     │       │        │       │       │
│жилья для населения (**):    │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств О-Бюджета │  60│   90│  140│    140│     140│    120│    115│
│** за счет средств           │ -  │  -  │  -  │     60│      90│    130│    180│
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет средств граждан   │ 621│  664│ 1890│   1920│    1960│   2000│   2040│
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 10. Совершенствование      │ 200│  250│  310│    390│     420│    440│    470│
│инфраструктуры города (без   │    │     │     │       │        │       │       │
│программ по развитию         │    │     │     │       │        │       │       │
│транспорта)                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств О-Бюджета │  50│   60│   70│     90│      90│     90│     90│
│** за счет средств Г-Бюджета │  80│  100│  125│    175│     215│    240│    270│
│** за счет средств           │  50│   70│   90│    110│     110│    110│    110│
│инвесторов                   │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет средств           │  20│   20│   25│     15│       5│   -   │   -   │
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│* 10. Совершенствование      │  96│  102│  112│    150│     160│    170│    170│
│инфраструктуры города по     │    │     │     │       │        │       │       │
│программам развития          │    │     │     │       │        │       │       │
│транспорта                   │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств О-Бюджета │  50│   50│   50│    100│     110│    120│    120│
│** за счет средств Г-Бюджета │  21│   24│   27│     30│      35│     40│     40│
│** за счет средств           │  20│   20│   25│     10│       5│   -   │   -   │
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет средств           │   5│    8│   10│     10│      10│     10│     10│
│инвесторов                   │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Общий объем бюджетных        │ 540│  611│  743│   1013│    1033│   1108│   1161│
│средств для реализации       │    │     │     │       │        │       │       │
│системообразующих проектов   │    │     │     │       │        │       │       │
│(млн. руб.)                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств Ф-Бюджета │ 187│  178│  169│    140│     101│     92│     83│
│** за счет средств О-Бюджета │ 196│  237│  315│    532│     524│    556│    547│
│** за счет средств Г-Бюджета │ 157│  196│  259│    341│     408│    460│    531│
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│Общий объем привлеченных     │1397│ 1818│ 4063│   4700│    5363│   7580│  11142│
│внебюджетных средств для     │    │     │     │       │        │       │       │
│реализации                   │    │     │     │       │        │       │       │
│системообразующих проектов   │    │     │     │       │        │       │       │
│(млн. руб.)                  │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):            │    │     │     │       │        │       │       │
├─────────────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│** за счет средств           │ 188│  363│  690│   1070│    1420│   3210│   6170│
│инвесторов                   │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет кредитных средств │  20│   30│   80│    105│     140│    170│    240│
│** за счет средств           │ 548│  737│ 1369│   1564│    1793│   2138│   2623│
│предприятий                  │    │     │     │       │        │       │       │
│** за счет средств граждан   │ 641│  688│ 1924│   1961│    2010│   2062│   2109│
└─────────────────────────────┴────┴─────┴─────┴───────┴────────┴───────┴───────┘

6. Цели и задачи органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления

Органы государственной власти Московской области и органы местного самоуправления города Подольска призваны осознать и довести в доступной форме до всех заинтересованных в развитии Подольска сторон суть процессов его развития как территории научно-технического развития Московской области, дать согласованное понимание этого процесса, которое обеспечит эффективную координацию действий.
В рамках Программы предполагается:
- разработка проекта и принятие закона Московской области "О присвоении городу Подольску статуса территории научно-технического развития Московской области";
- разработка проекта и принятие закона Московской области "Об областной целевой программе "Социально-экономическое развитие города Подольска - территории научно-технического развития Московской области на оды";
- разработка Соглашения о реализации Программы развития и областной целевой программы между Правительством Московской области и администрацией города Подольска.
Цели и задачи Программы реализуются в рамках выполнения областной целевой программы "Социально-экономическое развитие города Подольска - территории научно-технического развития Московской области на оды".
Государственный заказчик программы - Министерство экономики Правительства Московской области.
Управление реализацией Программы развития и областной программы социально-экономического развития осуществляет администрация города Подольска.
Контроль за деятельностью администрации и за целевым использованием средств государственной поддержки осуществляется государственным заказчиком. Государственный заказчик ежегодно докладывает о результатах реализации Программы развития и областной программы социально-экономического развития в Правительство Московской области. Администрация города Подольска представляет в установленном порядке государственному заказчику отчеты о ходе выполнения программы и об использовании средств областного бюджета.
Государственный заказчик и администрация города Подольска осуществляют взаимодействие на основании Соглашения, в котором определяются цели и задачи двух уровней власти по реализации Программы развития и взаимные обязательства по их решению.
В Соглашении органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления устанавливаются нормативы отчислений по налогам с целью стимулирования развития города Подольска, повышения заинтересованности предприятий в увеличении прибыли, а также "стимулирующие" меры в сфере управления собственностью, регулирования земельных отношений, инвестиционной и инновационной деятельности.
Администрация города Подольска обеспечивает условия и концентрацию ресурсов, необходимых для реализации проектов и Программы развития в целом.
Для реального осуществления преобразований, предусмотренных Программой развития, при разработке закона Московской области об областной целевой программе "Социально-экономическое развитие города Подольска - территории научно-технического развития Московской области на оды" администрация города Подольска на основании Соглашения вносит предложения в Правительство Московской области, направленные на 100% обеспеченность финансовыми ресурсами Программы развития из всех планируемых источников, включая бюджетные средства.
Общественный контроль за ходом реализации Программы и программы социально-экономического развития осуществляют Научно-технический совет, Подольский городской Совет депутатов, Совет директоров предприятий города Подольска, Подольский Дом ученых и другие общественные организации.
Научно-технический совет осуществляет следующие функции:
- выработка предложений для администрации города Подольска и Подольского городского Совета депутатов по детализации и корректировке политики и стратегии развития города;
- выработка предложений для администрации города Подольска и Подольского городского Совета депутатов по концентрации ресурсов при реализации системообразующих проектов;
- отбор реализуемых проектов на соответствие высокому научно-техническому уровню;
- согласование отчетов и планов реализации Программы развития;
- мониторинг реализации запланированных в рамках Программы развития мероприятий;
- контроль за целевым использованием внебюджетных средств, привлеченных для реализации Программы.
Научно-технический совет - экспертный орган. Состав Научно-технического совета утверждается главой города Подольска.
С целью обеспечения достижения целей и решения задач Программы развития необходимо:
- разработать предложения по перечню объектов федеральной собственности, расположенных на территории города Подольска, которые целесообразно передать в установленном порядке в государственную собственность Московской области для материально-технического обеспечения;
- разработать перечни объектов государственной собственности Московской области, расположенных на территории города Подольска, которые целесообразно передать в установленном порядке в муниципальную собственность города Подольска для материально-технического обеспечения;
- разработать и принять нормативные правовые акты органов местного самоуправления, определяющие льготы по налогам, зачисляемым в бюджет города Подольска.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты

Опыт взаимодействия органов государственной власти Московской области и местного самоуправления по реализации Программы развития города Подольска, формирование и отработка в процессе реализации Программы мощных координационных регуляторов будут способствовать повышению эффективности государственного управления.
Опыт перспективного бюджетного планирования при разработке областной целевой программы "Социально-экономическое развитие города Подольска - территории научно-технического развития Московской области на оды" позволит прогнозировать результаты развития экономики города и более ясно представлять стратегические цели развития экономики Подмосковья в целом.
Отработка механизмов регулирования экономических процессов, методов стратегического планирования в ходе реализации Программы развития города Подольска, несомненно, послужит формированию такой бюджетной политики в Московской области, которая позволит ускорить экономический рост и улучшить благосостояние населения.
Ожидаемые социально-экономические результаты для города Подольска при реализации Программы развития:
- город Подольск приобретает статус экономически активной зоны;
- город Подольск становится территорией реализации государственной политики в области науки и техники, инвестиций и инноваций через федеральные и областные программы развития;
- повышается статус города;
- развитие города формируется по инновационному пути, через создание комплексной инновационной инфраструктуры;
- определяются долгосрочные цели развития и мероприятия по их осуществлению;
- город получает субвенции из областного бюджета на социально-экономическое развитие;
- город получает финансирование на создание инновационной инфраструктуры;
- формируются благоприятные условия для привлечения инвестиций в производственную сферу;
- создаются условия для развития малого предпринимательства в производственной сфере;
- увеличивается налогооблагаемая база в производственной сфере;
- формируется экономически привлекательный имидж города.
Ожидаемые социально-экономические результаты для организаций, участвующих в реализации Программы развития:
- формируются устойчивые экономические и информационные связи между предприятиями города в рамках научно-промышленных групп;
- финансируется деятельность предприятий по программам развития Московской области;
- предприятия получают доступ к механизму государственных гарантий Московской области;
- возможность льготного кредитования за счет средств областного бюджета;
- возможен льготный режим инвестирования и страхования инвестиций;
- возможность дополнительного социального обеспечения инженерно-технических работников;
- налоговые льготы;
- уменьшается дополнительная нагрузка на предприятия по решению социальных проблем города.
Ожидаемые социально-экономические результаты для экономически активных жителей города:
- новые возможности в самореализации в области научно-технических разработок через систему малого предпринимательства и инновационную инфраструктуру города;
- новые престижные рабочие места;
- дополнительные возможности в повышении уровня образования и профессиональной квалификации.
Ожидаемые социально-экономические результаты для жителей города при реализации Программы развития:
- новый качественный уровень обеспечения прав и свобод граждан;
- дополнительные возможности в уровне услуг в социальной сфере;
- стабильность, благополучие и уверенность в завтрашнем дне.

8. Основные механизмы финансового обеспечения

Основными источниками финансового обеспечения Программы развития являются:
- внебюджетные источники;
- бюджет города Подольска;
- бюджет Московской области.
Объемы финансирования определяются при формировании бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год исходя из Соглашения между государственным заказчиком и администрацией города Подольска и Программы межбюджетных отношений и налоговых доходов, полученных на территории города Подольска и поступивших в соответствующие бюджеты в предыдущем году.
На основании Соглашения в течение всего периода реализации Программы развития средства целевой государственной поддержки будут ежегодно выделяться из бюджета Московской области в согласованном размере из налоговых сборов по городу Подольску, полученных на его территории и начисленных в бюджет Московской области в течение года, предшествовавшего расчетному, организациями-плательщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории города.
Финансовыми инструментами реализации Программы является привлечение средств ЗАО "ПОДОЛЬСКПРОМКОМБАНК" и Некоммерческой организации "Фонд города Подольска - территории научно-технического развития" (НО "Фонд развития"), учреждаемой администрацией города Подольска.
В НО "Фонд развития" аккумулируются финансовые средства, направляемые целевым образом для:
- реализации системообразующих проектов Программы развития;
- предоставления гарантий инвесторам, вкладывающим средства в осуществление инвестиционных проектов в рамках Программы развития.
Доходная часть бюджета НО "Фонд развития" формируется из:
- взносов учредителей;
- привлечения внебюджетных инвестиционных ресурсов для финансирования на возвратной основе системообразующих инвестиционных проектов;
- части прибыли от реализации проектов, получаемых после выхода на проектную мощность;
- субвенций на реализацию областной целевой программы "Социально-экономическое развитие города Подольска - ТНТР МО на оды" (основание: ст. 5, п. 7 и 8 Закона Московской области от 22.07.2003 N 94/2003-ОЗ "О субвенциях, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области");
- средств государственной поддержки и льгот, предоставляемых территории научно-технического развития в Московской области (основание: Закон Московской области от 28.05.1999 N 25/99-ОЗ "О научной деятельности и научно-технической политике Московской области");
- средств бюджета города Подольска для финансирования запланированных мероприятий и другие.
Предусматриваются следующие меры государственной поддержки:
- сохранение Правительством Московской области уровня нормативов отчислений от регулирующих налогов не ниже уровня нормативов, определенных для города Подольска в 2004 году, на период реализации Программы развития;
- передача в муниципальную собственность города Подольска объектов научно-технической и социальной сферы, находящихся в собственности Московской области, по согласованию с заинтересованными министерствами (ведомствами);
- передача в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области на договорных условиях неиспользуемого имущества Московской области, расположенного в городе Подольске, учреждениям, предприятиям и иным организациям, участвующим в реализации Программы развития города;
- предоставление государственных гарантий Правительства Московской области на привлечение кредитных ресурсов для выполнения мероприятий в рамках Программы развития.
Передача в муниципальную собственность города Подольска объектов и имущества, находящихся в собственности Московской области, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными законами и законами Московской области. Такая передача позволит в короткие сроки решить проблему с необходимыми производственными и непроизводственными помещениями, а также проблему с оборудованием, используя на эти цели неиспользуемые мощности областных унитарных предприятий Московской области. Кроме того, создание на базе передаваемого государственного имущества новых наукоемких производств и инновационных предприятий позволит существенно повысить эффективность использования основных фондов.
Основными механизмами привлечения внебюджетных инвестиционных ресурсов и материально-технических ресурсов являются:
- привлечение оборотных средств предприятий, участвующих в проектах;
- использование схемы лизинга оборудования;
- предоставление муниципальных гарантий частным инвесторам.

9. Прогнозируемые социально-экономические показатели

Прогнозируемые социально-экономические показатели развития города Подольска как территории научно-технического развития Московской области в соответствии с представленной стратегией и приоритетными направлениями развития представлены в таблице:

┌───────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│Показатели по годам                │2002   │2003   │2004  │2006   │2008   │
│                                   │факт   │факт   │план  │прогноз│прогноз│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Налоговые перечисления по городу   │       │       │      │       │       │
│Подольску.                         │       │       │      │       │       │
│Всего (млрд. руб.)                 │   2,2 │   2,7 │   3,1│    3,8│    4,9│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе прямые перечисления    │       │       │      │       │       │
│(*):                               │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* в федеральный бюджет             │   0,8 │   1,0 │   1,1│    1,3│    1,7│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* в бюджет Московской области      │   0,6 │   1,0 │   1,2│    1,5│    1,9│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* в бюджет города Подольска        │   0,8 │   0,7 │   0,8│    1,0│    1,3│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Бюджет города Подольска            │   1,1 │   1,2 │   1,3│    1,7│    2,0│
│(млрд. руб.)                       │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Дефицит бюджета (плановый)         │10%    │10%    │10%   │   -   │    -  │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Общий объем выпуска товаров и      │       │       │      │       │       │
│услуг по городу Подольску.         │       │       │      │       │       │
│Всего (млрд. руб.)                 │  16,8 │  21,0 │  25,5│   35,2│   48,0│
│Годовой прирост                    │22%    │25%    │21%   │22%    │23%    │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе (*):                   │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* промышленная продукция (млрд.    │  10,6 │  12,0 │  15,0│   21,0│   27,0│
│руб.)                              │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):                  │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│** доля продукции глубокой         │55%    │60%    │65%   │70%    │80%    │
│промышленной переработки           │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* научно-техническая продукция     │   1,0 │   1,5 │   1,9│    2,7│    5,0│
│(млрд. руб.)                       │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Доля научно-технической продукции  │6%     │7,5%   │9%    │12%    │17%    │
│в общем объеме выпуска товаров и   │       │       │      │       │       │
│услуг                              │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Число малых предприятий в научно-  │  10   │  31   │  60  │  120  │  200  │
│технической сфере                  │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Объем выпуска научно-технической   │   0,05│   0,13│   0,3│    0,7│    1,5│
│продукции малыми предприятиями     │       │       │      │       │       │
│(млрд. руб.)                       │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Доля продукции малых предприятий в │0,3%   │0,6%   │1,2%  │2%     │3%     │
│научно-технической сфере в общем   │       │       │      │       │       │
│объеме выпуска товаров и услуг     │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Число занятых в малых предприятиях │ 160   │ 340   │ 700  │ 1300  │ 2500  │
│в научно-технической сфере (чел.)  │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Число малых предприятий в сфере    │  82   │  97   │ 120  │  150  │  180  │
│промышленности                     │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Объем выпуска промышленной         │   0,63│   0,99│   1,3│    1,8│    2,5│
│продукции малыми предприятиями     │       │       │      │       │       │
│(млрд. руб.)                       │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Число занятых в малых предприятиях │2500   │3600   │4000  │ 4500  │ 5000  │
│в сфере промышленности (чел.)      │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Численность населения (тыс. чел.)  │ 180,9 │ 180,4 │ 180,2│  180,2│  180,5│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Трудоспособное население (тыс.     │ 112,0 │ 111,9 │ 111,8│  111,8│  112,0│
│чел.)                              │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе (*):                   │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* количество занятых в экономике   │  78,0 │  81,0 │  81,5│   82,0│   82,6│
│города (тыс. чел.)                 │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│* количество занятых в             │       │       │      │       │       │
│промышленности и в научно-         │       │       │      │       │       │
│технической сфере.                 │       │       │      │       │       │
│Всего (тыс. чел.)                  │  27,0 │  27,4 │  28,0│   30,0│   34,0│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│В том числе (**):                  │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│** в малых предприятиях            │   2,7 │   4,0 │   4,7│    5,8│    7,5│
│(тыс. чел.)                        │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│** с высшим образованием (тыс.     │   4,0 │   4,5 │   5  │    8  │   12  │
│чел.)                              │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│** доля с высшим образованием      │15%    │16%    │17%   │27%    │35%    │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Доход городского бюджета на 1      │4422   │3880   │4440  │ 5550  │ 7200  │
│человека (руб./год)                │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Средняя заработная плата по городу │   5,9 │   7,3 │  11,5│   15,0│   17,0│
│Подольску (тыс. руб.)              │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Обеспеченность жильем (кв. м/чел.) │  20,6 │  21,0 │  22,5│   23,0│   23,1│
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Общая площадь жилых домов (тыс. кв.│3740   │3820   │3900  │ 4100  │ 4500  │
│м)                                 │       │       │      │       │       │
├───────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┤
│Ввод в эксплуатацию жилья (тыс.    │  74,1 │  78,8 │ 225,0│  233,2│  240,0│
│кв. м)                             │       │       │      │       │       │
└───────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┘

Приложение N 2 к Программе

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ (ПРЕДПРИЯТИЕ - НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ - СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ (ГОД) - ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (ТЫС. РУБ.)

ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск":
1. Ремонт приемных камер отстойника очистных сооружений - 2004-2005 - 400.
2. Разработка проекта лимитов размещения отходов - 2004.
3. Завершение строительства новой газовой котельной с установкой водогрейного котла 8-3000 с системой ЭГО - 2004-2005 - 8500.
4. Монтаж аспирационно-вытяжной вентиляции дробеструйной камеры цеха N 11 с установкой циклонов СКЦН - 2005 - 1500.
5. Ремонт оголовков колодцев хозбытовой и промливневой канализации - 2004-2005 - 100.
6. Установка водоизмерительных устройств на очистных сооружениях - 2004-2005 - 200.
ЗАО "Подольский аккумуляторный завод":
1. Выполнение комплекса мероприятий по снижению выбросов свинца в атмосферный воздух, достижение нормативов ПДВ, исключение ВСВ -.
2. Выполнение комплекса мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ (взвешенные вещества, нефтепродукты, железо, свинец, хлориды, сульфаты) в природную среду со сточными ливневыми водами, достижение нормативов ЦЦС, исключение сверхлимитных сбросов (выпуск N 1), в т.ч. модернизация очистных сооружений промышленных и ливневых стоков - 2004-2008 - 8000.
3. Строительство очистных сооружений ливнестоков с территории гаража (выпуск N 2) - 2006 - 500.
4. Строительство и ввод в эксплуатацию мойки автотранспорта с очистными сооружениями и оборотным циклом водоснабжения - 2006 - 500.
5. Модернизация ГПУ предприятия - 2004-2008 - 4000.
6. Выполнение наладки режимов горения котлов котельной предприятия - 2004 - 150.
7. Проведение научно-изыскательских и проектных работ по переводу котельной предприятия на газообразное топливо - 2008 - 1000.
ОАО "ЗИНГЕР":
1. Капитальный ремонт и реконструкция системы очистки ливневых сточных вод предприятия - 2004-2008 - 1110.
2. Внедрение модернизированной системы оборотного водоснабжения печей чугунолитейного производства - 2006 - 500.
ОАО "Подольский Химико-Металлургический Завод":
1. Расширение производства кварцевых тиглей методом дугового наплавления - 2005 - 1500.
2. Замена устаревшего автомобильного парка - ежегодно - 450.
3. Ремонт и укладка асфальтового покрытия. Поднятие уровня канализационных колодцев - ежегодно - 100.
4. Проведение исследований по использованию металлургических кеков в производстве строительных конструкций - 2004-2005 - 200.
5. Продолжение исследований по использованию металлургических кеков на гидроизоляцию хранилищ и рекультивацию полигонов - 2004-2008 - 200.
6. Проведение ревизии и ремонта по необходимости инженерных коммуникаций на водозаборе р. Пахра - ежегодно (согласно графику) - 200.
7. Проведение работ по очистке отстойников очистных сооружений ливневой канализации - ежегодно (согласно графику) - 50.
ОАО "Завод "Микропровод":
1. Выполнение комплекса мероприятий по снижению выбросов трикрезола в атмосферный воздух, достижение нормативов ПДВ, исключение ВСВ - 2004-2008 - 900.
2. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации - 2007 - 2500.
3. Перевод котельной предприятия с мазута на газообразное топливо - 2005 - 5000.
4. Вывод из производства эмальстанков с неэффективной очисткой отходящих газов и не имеющих очистки - 2005-2007 - 86.
5. Приобретение и ввод в эксплуатацию эмальстанков с высокоэффективной очисткой отходящих газов - 2005-2007 - 35840.
ЗАОр "НП "Подольсккабель":
1. Долевое участие с ОАО "Экспокабель" и ОАО "Завод "Микропровод" в строительстве очистных сооружений поверхностных стоков - 2007 - 900.
2. Разработка проекта замены котла ШБА-7 на ДКВр - 6,5 х 13 с уменьшенным расходом газа - 2004 - 420.
3. Монтаж и пуск в эксплуатацию системы локального водоснабжения (водооборот) в цехах N 1 и 5 - 2005 - 350.
4. Чистка канализационных сетей - ежегодно - 500.
ФГУП ОКБ "ГИДРОПРЕСС":
1. Строительство локальных очистных сооружений с территории автостоянки (выпуск N 2) - 2004-2006 - 500.
2. Строительство системы ливневой канализации с очистными сооружениями на выпуске на территории гаража - 2004-2005 - 500.
ЗАО "Автоколонна 1127":
1. Строительство очистных сооружений по очистке поверхностных стоков с территории предприятия от взвешенных веществ и нефтепродуктов; достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2007 - 500.
2. Ремонт и усовершенствование мойки для автотранспорта, зачистка емкостей для оборотной воды на мойке - 2004 - 230.
ОАО "Подольский экспериментальный Мукомольный завод":
1. Завершение строительства системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2004 - 400.
2. Проведение ремонтных и наладочных работ по повышению эффективности газопылеулавливающих установок - ежегодно - 250.
ОАО "Экспокабель":
1. Долевое участие с ЗАОр "НП "Подольсккабель" и ОАО "Завод "Микропровод" в строительстве очистных сооружений поверхностных стоков - 2004-2008 - 900.
ЗАО "Завод ВМС":
1. Выполнение комплекса мероприятий на построенных очистных сооружениях поверхностных стоков для достижения нормативов ПДС, исключения ВСС и сверхлимитных сбросов - 2004-2005 - 4200.
2. Увеличение мощности газоочистных сооружений плавильного производства в цехах N 1 и 2 - 2005 - 2358.
3. Оборудование южной территории предприятия системой ливневой канализации с направлением поверхностных стоков в построенные очистные сооружения предприятия - 2005 - 986.
4. Применение в производстве кислородно-газовых горелок на плавильных агрегатах - 2004 - 1450.
5. Внедрение пресса "Алтек" для быстрого гашения шлака в плавильном производстве - 2004 - 5800.
6. Организация сбора и утилизации брошенной автомобильной техники, алюминиевых банок и газовых баллончиков - 2004 - 634.
7. Применение кислорода при эксплуатации роторной печи с целью уменьшения объема отходящих газов - 2004 - 2500.
8. Применение в миксерах воздушных горелок с пониженным образованием окиси азота - 2005 - 4060.
9. Проведение научно-изыскательских работ для внедрения в производство модернизированных миксеров и применения жаропрочных футеровочных материалов - 2005 - 17980.
МУП "Водоканал":
1. Продолжение работ по проектированию реконструкции очистных сооружений МУП "Водоканал": сооружений биологической очистки (нитрификация, денитрификация, дефосфатация); сооружений доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод; сооружений илового и газового хозяйства - 2004-2006 - 15000.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории ПВХ (ул. Федорова) от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Ликвидация неорганизованных сбросов от взвешенных веществ, железа и нефтепродуктов - 2004-2006 - 500.
3. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории производственно-эксплуатационной базы (ул. Пионерская) от взвешенных веществ и нефтепродуктов - 2004-2006 - 500.
4. Перестройка функционирующего аэротенка в экспериментальный по схеме: нитрификация, денитрификация, дефосфатация - 2004-2005 - 3500.
5. Капитальный ремонт аэрационных систем 4 аэротенков (2 шт. - IV оч., 2 шт. - III оч.) - 2004 - 1500.
6. Реконструкция КНС IV очереди - 2004-2005 - 1500.
7. Пуск второго фильтр-пресса в цехе механического обезвоживания - 2004-2005 - 5000.
8. Подготовка и ремонт иловых и песковых карт, реконструкция 2 илоуплотнителей - 2004-2008 - 440.
9. Капитальный ремонт технологического оборудования блока механической очистки И-IV очереди о/с - 2004-2008 - 950.
10. Демонтаж хлорного оборудования и монтаж электролизной установки для обеззараживания воды на Володарском ВЗУ - 2005 - 400.
11. Установка 2 хлораторов с автоматическим отключающим устройством "Эско" на Деснинском ВЗУ - 2005 - 140.
12. Реконструкция насосной станции 2-го подъема Центрального ВЗУ со строительством резервуара 6000 куб. м/сутки - 2008 - 30000.
13. Реконструкция насосной станции Туристического ВЗУ со строительством резервуара 3000 куб. м/сутки - 2008 - 16000.
14. Реконструкция Пахринского ВЗУ со строительством резервуара 2000 куб. м/сутки - 2008 - 20000.
ОАО "Подольский хлебокомбинат":
1. Проведение проектно-изыскательских работ и разработка проекта очистных сооружений поверхностных вод с территории предприятия - 2004 - 950.
2. Строительство очистных сооружений поверхностных вод - 2008 - 4500.
Филиал ОАО "Архбум":
1. Ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений производственных сточных вод - 2004 - 300.
2. Перевод котельной предприятия на газообразное топливо - 2008 - 1000.
ФГУП НИИ НПО "Луч":
1. Установка предварительной 2-ступенчатой системы очистки перед барботером:
1-я ступень - криогенная конденсация, 2-я ступень - сорбционное улавливание - 2005 - 400.
2. Проектирование и строительство очистных сооружений ливневой канализации - 2008 - 3500.
Опытный завод "Луч":
1. Обследование дымовых труб Н = 45 м и Н = 60 м - 2004 - 138.
2. Внедрение новой технологии обработки поверхностей с закрытием покрасочного участка в корп. 104 - 2004 - 50.
3. Реконструкция заводской котельной - 2004-2006 - 1000.
Филиал ГУН МО "Мострансавто" Автоколонна 1788:
1. Выполнение комплекса мероприятий по достижению нормативов ПДС взвешенных веществ, нефтепродуктов и железа, поступающих в природную среду со сточными водами, - 2004-2008 - 100.
2. Замена 23 устаревших автобусов ЛиАЗ-677, работающих на бензине, на автобусы ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-5225 с дизельными двигателями - 2004-2006 - 60860.
ОАО "Подольск-цемент":
1. Проектирование и строительство ливневой канализации с локальными очистными сооружениями поверхностных стоков с территории предприятия и гаража от взвешенных веществ и нефтепродуктов с целью достижения нормативов ПДС и исключения ВСС - 2004-2008 - 1000.
2. Замена рукавных фильтров ФРКИ-360 (цементная мельница N 6) и ФРКИ-180 (упаковочная машина) - ежегодно - 61.
3. Исключение использования артезианских вод для производственных целей, строительство системы водооборота производственных вод - 2005.
4. Ремонт рукавного фильтра (мельница N 5) - 2004 - 506.
5. Модернизация электрофильтров на вращающихся печах N 3 и 4 - 2004 - 50.
6. Перевод электрофильтра на режим пневморукавного фильтра ФРИ - 2005 - 468.
7. Применение препарата "Деворойл" для улавливания нефтепродуктов в масс-ловушке - 2004 - 24.
ЗАО "Подольский домостроительный комбинат":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов на территориях автостоянок (выпуски N 2, 3 и 4). Достижение нормативов ПДС и исключение ВСС - 2004-2006 - 1000.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ, нефтепродуктов и железа на территории промплощадки (выпуск N 1). Достижение нормативов ПДС и исключение ВСС - 2004-2008 - 500.
3. Разработка проекта утилизации отходов железобетонных конструкций путем дробления. Строительство установки для дробления отходов железобетонных конструкций - 2004-2006 - 450.
ЗАО "ПСПСК":
1. Разработка проекта утилизации отходов железобетонных конструкций путем дробления. Строительство установки для дробления отходов железобетонных конструкций - 2004-2006 - 450.
Силикатненский завод ЖБК, филиал ОАО "Центртрансжелезобетон":
1. Разработка проекта утилизации отходов железобетонных конструкций путем дробления. Строительство установки для дробления отходов железобетонных конструкций - 2004-2006 - 450.
ООО "Стройкомплектмонтаж":
1. Разработка проекта утилизации отходов железобетонных конструкций путем дробления. Строительство установки для дробления отходов железобетонных конструкций - 2004-2006 - 450.
ЗАО "Подольский завод стройматериалов":
1. Монтаж вентиляционной системы цеха декоративных плит - 2004 - 200.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2008 - 500.
ООО "Объединенные заводы Группы":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории двух производственных участков (ООО "Консолит" и ОАО "ПОЦЗ "Цемдекор") - 2004-2006 - 900.
ООО "Стройтехника":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2007 - 500.
ОАО "Щербинкавторцветмет":
1. Достижение нормативов ПДС свинца, марганца и сурьмы, исключение сверхлимитных сбросов. Разработка нового тома ПДС - 2005 - 20.
ЗАО "ПЗЭМИ":
1. Внедрение сварочных полуавтоматов ФЕБ-200М для сварки в среде углекислого газа и аргона - 2005 - 390.
2. Установка пылеосадительной камеры в системе вытяжной вентиляции участка обработки текстолита - 2006 - 30.
3. Промывка ливневой канализации - ежегодно - 30.
4. Проектирование локальных очистных сооружений поверхностных стоков с территории предприятия - 2005 - 90.
5. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями поверхностных стоков - 2006 - 500.
ООО "Оргстрой":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями поверхностных стоков - 2004-2008 - 500.
2. Замена группы циклонов на установке ДЭУ - 2004-2005 - 250.
ОАО "АТП N 6":
1. Реконструкция очистных сооружений по очистке поверхностных стоков с территории предприятия от взвешенных веществ, нефтепродуктов, сульфатов и железа; достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2008 - 500.
ООО "Компания Быт-Сервис":
1. Выполнение комплекса мероприятий по достижению нормативов ПДС взвешенных веществ, нефтепродуктов, сульфатов, меди в природную среду со сточными водами -.
ООО "Вольфагролес":
1. Проектирование и строительство сооружений по улавливанию и очистке выбросов древесной пыли - 2004-2005 - 400.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2004-2006 - 500.
МП "Подольская теплосеть":
1. Проектирование системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов (выпуск N 1) - 2004-2006 - 100.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов (выпуск N 1) - 2007 - 500.
Подольская типография Чеховского полиграфического комбината:
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ, железа и нефтепродуктов - 2004-2006 - 500.
ООО "Подольскнефтепродукт":
1. Реализация проекта реконструкции резервуарного парка предприятия с устройством системы рециркуляции и рекуперации паров - 2004-2005 - 240000.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2004-2005 - 10000.
ООО "Акрон-В":
1. Строительство системы ливневой канализации с эффективными локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ, нефтепродуктов и железа - 2004 - 50.
ООО "Станица":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов - 2004-2006 - 500.
ООО "Евротранссервис":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов - 2004-2006 - 500.
ООО "Гидротехник-447д":
1. Строительство подъездных путей к производственной базе с твердым покрытием - 2004 - 100.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории производственной базы - 2004-2006 - 500.
ЗАО "Дорстройсервис":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории производственной базы - 2004-2006 - 500.
ООО "Ореол":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории производственной базы - 2004-2006 - 500.
АООТ "Фабрика нетканых материалов":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2004-2006 - 500.
ООО "Терминал-Комплекс":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2004-2006 - 500.
ООО "Химинвест":
1. Оборудование твердым покрытием территорий проездов и площадок для парковки автотранспорта и погрузочно-разгрузочных работ - 2004-2005 - 100.
2. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2006 - 500.
ООО "СтройЭкс", ООО "Декка ЛТД", ООО "Проктор", ООО "ТД Полимер-Компани", ООО "Лес+", ОАО "АВМ-Строй", ООО "Эмфи-Ру":
1. Долевое участие в строительстве ливневой канализации с локальными очистными сооружениями поверхностных вод - 2006 - 500.
ЗАО "Кардинал":
1. Строительство очистных сооружений поверхностных стоков с территорий АЗС, достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2006 - 500.
ГСМП "Резервстрой":
1. Строительство очистных сооружений поверхностных стоков с территории предприятия от взвешенных веществ, нефтепродуктов и железа; достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2006 - 500.
ООО "Татойл-Сервис":
1. Строительство очистных сооружений поверхностных стоков с территорий АЗС, достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2006 - 800.
ООО "Люкс-Ойл":
1. Строительство очистных сооружений поверхностных стоков с территорий АЗС, достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2006 - 800.
АГНКС Управления "Мосавтогаз":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков от взвешенных веществ и нефтепродуктов - 2004-2006 - 500.
ОАО "ПМК-495":
1. Строительство системы ливневой канализации с локальными очистными сооружениями по очистке поверхностных стоков с территории предприятия - 2004-2006 - 500.
СПКБ "Техно":
1. Приобретение эмальстанков типа "МАГ" или "СИКМЕ" с рекуперацией газов -.
ЗАО "Электротехническая компания "Эмтика":
1. Строительство очистных сооружений по очистке поверхностных стоков с территории предприятия от взвешенных веществ, нефтепродуктов и железа; достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2008 - 500.
Филиал ГУП МО "Мособлгаз" "Подольскмежрайгаз":
1. Строительство очистных сооружений по очистке поверхностных стоков с территории предприятия от взвешенных веществ и нефтепродуктов - 2004-2008 - 500.
ЗАО НПО "Авангард":
1. Строительство очистных сооружений по очистке поверхностных стоков с территории предприятия от взвешенных веществ, нефтепродуктов и железа; достижение нормативов ПДС, исключение сверхлимитных сбросов - 2004-2006 - 500.
Торговые предприятия (ООО "Амфитон", ООО "Гриаль", сеть магазинов "Геркулес", ЗАО "Дикси ЮГ", ООО "Рамэнка", ЗАО "Тандер-Магнит"):
1. Осуществление прессования отходов торговли (картона и бумажной тары) для подготовки к утилизации - 2004-2005 - 150.

Приложение N 3 к Программе

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

1. Реконструкция учреждений здравоохранения города (источники финансирования: бюджет - Б; средства предприятий - П):

┌───┬──────────────────────────────┬───────────┬────────────┬──┬──┐
│N  │Мероприятия                   │Сроки      │Потребность │Б │П │
│п/п│                              │исполнения │в средствах │  │  │
│   │                              │(год)      │(млн. руб.) │  │  │
├───┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│1. │Реконструкция под размещение  │2004       │   250,0    │+ │  │
│   │туберкулезной больницы здания │2004-2007  │   430,0    │  │  │
│   │казармы в загородной зоне     │           │            │  │  │
│   │(поселок Толбино)             │           │            │  │  │
├───┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│2. │Реконструкция корпуса N 4 ПЦГБ│2004       │     7,5    │+ │  │
│   │                              │2004-2007  │    11,5    │  │  │
├───┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│3. │Строительство патолого-       │2004       │    20,0    │+ │+ │
│   │анатомического корпуса        │           │            │  │  │
├───┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│4. │Завершение строительства      │2004       │     9,8    │+ │+ │
│   │поликлиники района Восточный  │2004-2007  │    14,8    │  │  │
├───┼──────────────────────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│5. │Реконструкция ЦТП под РММ на  │2004       │     7,3    │+ │  │
│   │территории ССМП               │2005       │     2,8    │  │  │
└───┴──────────────────────────────┴───────────┴────────────┴──┴──┘

2. Укрепление материальной базы учреждений здравоохранения (источники финансирования: бюджет - Б; средства предприятий - П):

┌────┬─────────────┬───────────┬────────────┬──┬──┐
│N   │Мероприятия  │Год        │Необходимые │Б │П │
│п/п │             │исполнения │средства    │  │  │
│    │             │           │(млн. руб.) │  │  │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│1.  │Приобретение │2004       │   18,5     │+ │+ │
│    │медицинского │2005       │   20,0     │+ │+ │
│    │оборудования │2006       │   22,0     │+ │+ │
│    │             │2007       │   25,0     │+ │+ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│2.  │Приобретение │2004       │    4,3     │+ │+ │
│    │мебели и     │2005       │    4,7     │+ │+ │
│    │оргтехники   │2006       │    5,0     │+ │+ │
│    │             │2007       │    5,5     │+ │+ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│3.  │Приобретение │2004       │    2,4     │+ │+ │
│    │инструментов │2005       │    2,5     │+ │+ │
│    │             │2006       │    2,8     │+ │+ │
│    │             │2007       │    3,0     │+ │+ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┼──┼──┤
│4.  │Приобретение │2004       │    3,7     │+ │+ │
│    │мягкого      │2005       │    4,0     │+ │+ │
│    │инвентаря    │2006       │    4,4     │+ │+ │
│    │             │2007       │    4,7     │+ │+ │
└────┴─────────────┴───────────┴────────────┴──┴──┘

3. Капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения (источник финансирования - бюджет, сроки исполнения - оды):

N
п/п 
Название учреждения     
Требуемое
финансирование,
млн. руб.               
Всего на
оды       
В том числе
на 2004 год 
1.  
ПЦГБ                    
   28,0    
    7,0     
2.  
ДГБ                     
    5,0    
    1,1     
3.  
ГБ N 2                  
    5,7    
    1,5     
4.  
ГБ N 3                  
    7,0    
    1,5     
5.  
Поликлиника N 1         
    0,15   
    0,05    
6   
Поликлиника N 4         
    2,1    
    0,7     
7.  
Туберкулезная больница  
Перевод в
загородную
зону       
    0,15    
8.  
Детская поликлиника N 1 
    2,1    
    0,7     
9.  
Детская поликлиника N 2 
    0,5    
    0,05    
10. 
Детская поликлиника N 3 
    0,5    
    0,05    
11. 
Детская поликлиника N 4 
    0,5    
    0,05    
12. 
ВФД                     
    0,5    
     -      
13. 
Противотуберкулезный
диспансер               
    3,0    
    0,3     
14. 
КВД                     
    0,15   
     -      
15. 
Наркологический
диспансер               
    0,25   
     -      
16. 
Общежитие для
медицинских работников  
    0,29   
     -      
17. 
ВИЧ-лаборатория         
    0,1    
    0,075   
18. 
Транспортно-ремонтная
служба                  
    1,0    
    0,8     
19. 
СПК                     
    0,7    
    0,4     
20. 
ССМП                    
    0,25   
    0,1     
21. 
Центр медицинской
профилактики            
    0,08   
     -      
22. 
Централизованная
бухгалтерия             
    0,19   
    0,02    

Приложение N 4 к Программе

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
"АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ" (ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТ ГОРОДА - Г; БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - О)

┌────┬──────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────┐
│N   │Мероприятия               │Сроки │Средства   │Источник │
│п/п │                          │(год) │(млн. руб.)│средств  │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│1.  │Специальный дом для       │2004  │   57,0    │О        │
│    │одиноких престарелых      │      │           │         │
│    │граждан "Дом ветерана"    │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│2.  │Открытие филиала Центра   │2004  │    1,5    │О        │
│    │социального обслуживания  │2005  │    1,5    │Г        │
│    │"Ивановский"              │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│3.  │Открытие филиала Центра   │2006  │    2,0    │О        │
│    │социального обслуживания  │      │    2,0    │Г        │
│    │"Залинейный"              │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│4.  │Развитие филиала Центра   │2004  │    1,5    │Г        │
│    │социального обслуживания  │      │           │         │
│    │"Зеленовский"             │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│5.  │Открытие филиала Центра   │2007  │    2,0    │О        │
│    │социального обслуживания  │      │    2,0    │Г        │
│    │"Юбилейный"               │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.  │Развитие филиала Центра   │2004  │    1,0    │Г        │
│    │социального обслуживания  │      │           │         │
│    │"Кутузово"                │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│7.  │Развитие филиала Центра   │2004  │    1,2    │Г        │
│    │социального обслуживания  │      │           │         │
│    │"Силикатная"              │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│8.  │Создание                  │2005  │   17,0    │О        │
│    │реабилитационного центра  │      │           │         │
│    │"Надежда"                 │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│9.  │Создание Центра           │2007  │    7,0    │О        │
│    │социальной адаптации      │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│10. │Развитие Центра           │2004  │    2,0    │Г        │
│    │социальной помощи семье и │      │           │         │
│    │детям                     │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│11. │Информационное            │2004  │    0,3    │Г        │
│    │обеспечение программы     │2005  │    0,45   │Г        │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│12. │Создание сети             │2004  │0,35/0,425 │Г/О      │
│    │транспортного обеспечения │2005  │    1,8    │О        │
│    │мероприятий               │2006  │    1,0    │О        │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│13. │Расширение социально-     │2004  │    2,0    │Г        │
│    │реабилитационного центра  │2005  │    3,0    │Г        │
│    │для несовершеннолетних    │      │           │         │
│    │"Голубой факел"           │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│14. │Реализация городской      │2004  │    1,0    │Г        │
│    │программы по              │2005  │    1,0    │Г        │
│    │"безбарьерной среде" для  │2006  │    1,0    │Г        │
│    │жителей с ограниченными   │2007  │    1,0    │Г        │
│    │возможностями             │      │           │         │
├────┼──────────────────────────┼──────┼───────────┼─────────┤
│15. │Реализация городской      │2004  │    0,5    │Г        │
│    │подпрограммы "Дети-       │2005  │    0,7    │Г        │
│    │инвалиды" в рамках        │2006  │    0,9    │Г        │
│    │областной подпрограммы    │2007  │    1,0    │Г        │
│    │"Организация отдыха,      │2008  │    1,0    │Г        │
│    │оздоровления детей и      │      │           │         │
│    │подростков" по программе  │      │           │         │
│    │"Дети Подмосковья"        │      │           │         │
└────┴──────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────┘

Приложение N 5 к Программе

СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПОДОЛЬСКА

1. Средства, необходимые для приобретения оборудования, компьютерной техники и музыкальных инструментов (источник финансирования: бюджет города):

N
п/п 
Учреждения культуры           
Средства (тыс. руб.)         
Всего
2004 
2005 
2006 
2007 
1.  
Централизованная библиотечная
система                       
 2000
  500
  500
  500
  500
2.  
Детская музыкальная школа N 1 
 2000
  500
  500
  500
  500
3.  
Детская музыкальная школа N 2 
  800
  200
  200
  200
  200
4.  
Краеведческий музей           
  800
  200
  200
  200
  200
5.  
Выставочный зал               
 1500
  200
  300
  500
  500
6.  
Музей "Подолье"               
 2000
  500
  500
  500
  500
7.  
Детская художественная школа  
 1000
  250
  250
  250
  250
8.  
Музыкальный театр             
 1600
  400
  400
  400
  400
9.  
Парк культуры и отдыха
им. Талалихина                
 6000
 1500
 1500
 1500
 1500
10. 
ДК им. Лепсе                  
 4000
 1000
 1000
 1000
 1000
11. 
Народный театр "Вечерний звон"
  400
  100
  100
  100
  100
12. 
"Истоки"                      
  800
  200
  200
  200
  200
13. 
ШФИ "Моя Русь"                
  800
  200
  200
  200
  200
14. 
ДК "Октябрь"                  
 6000
 1500
 1500
 1500
 1500
15. 
ДК АО "ПМЗ ЗиО"               
 4000
 1000
 1000
 1000
 1000
16. 
ДК им. К. Маркса              
 2000
  500
  500
  500
  500
17. 
Клуб "Металлург"              
  600
  150
  150
  150
  150
18. 
ДК "Плещеево"                 
  700
  150
  150
  200
  200
19. 
Клуб УПП ВОС                  
  600
  150
  150
  150
  150
20. 
КДЦ "Южный"                   
  800
  200
  200
  200
  200
21. 
Концертный зал администрации  
 3000
  700
 1000
  650
  650
22. 
Кинотеатр "Молодежный"        
  800
  200
  200
  200
  200
23. 
Театр-студия "Своя Радуга"    
 1600
  400
  400
  400
  400
24. 
Духовой оркестр               
 1000
  250
  250
  250
  250
25. 
Театр поэзии                  
  400
  100
  100
  100
  100
26. 
Музей новейшей истории        
 2500
  400
  700
  750
  650

Всего                         
47700
11450
12150
12100
12000

2. Средства, необходимые в 2005 году для выполнения капитальных работ по противопожарной безопасности в учреждениях культуры (источник финансирования: бюджет города):

N
п/п 
Учреждения культуры                   
Средства
(тыс. руб.)
1.  
Централизованная библиотечная система 
   1192    
2.  
Детская музыкальная школа N 1         
    227    
3.  
Детская музыкальная школа N 2         
     54    
4.  
Краеведческий музей                   
    454    
5.  
Выставочный зал                       
     27    
6.  
Музей "Подолье"                       
    153    
7.  
Детская художественная школа          
    100    
8.  
Музыкальный театр                     
     -     
9.  
Парк культуры и отдыха им. Талалихина 
     87    
10. 
ДК им. Лепсе                          
    685    
11. 
Народный театр "Вечерний звон"        
     -     
12. 
"Истоки"                              
     -     
13. 
ШФИ "Моя Русь"                        
     -     
14. 
ДК "Октябрь"                          
    599    
15. 
ДК АО "ПМЗ ЗиО"                       
    393    
16. 
ДК им. К. Маркса                      
    346    
17. 
Клуб "Металлург"                      
    218    
18. 
ДК "Плещеево"                         
    264    
19. 
Клуб УПП ВОС                          
     -     
20. 
КДЦ "Южный"                           
     95    
21. 
Концертный зал администрации          
    634    
22. 
Кинотеатр "Молодежный"                
    254    
23. 
Театр-студия "Своя Радуга"            
     -     
24. 
Духовой оркестр                       
     -     
25. 
Театр поэзии                          
     -     
26. 
Музей новейшей истории                
     -     

Всего                                 
   5782    

3. Средства, необходимые на капитальный ремонт учреждений культуры (источник финансирования: средства предприятий города):

N
п/п 
Учреждения культуры           
Средства, необходимые на
капитальный ремонт учреждений
культуры (тыс. руб.)          
Всего
2004 
2005 
2006 
2007  
1.  
Централизованная библиотечная
система                       
 3000
  600
  750
  800
   850
2.  
Детская музыкальная школа N 1 
 3000
  600
  750
  800
   850
3.  
Детская музыкальная школа N 2 
  500
  100
  100
  150
   150
4.  
Краеведческий музей           
  800
  150
  200
  200
   250
5.  
Выставочный зал               
 5000
 1000
 1000
 1500
  1500
6.  
Музей "Подолье"               
 5000
 1000
 1000
 1500
  1500
7.  
Детская художественная школа  
 1000
  200
  250
  250
   300
8.  
Музыкальный театр             
  200
   50
   50
   50
    50
9.  
Парк культуры и отдыха им.
Талалихина                    
 4500
 1000
 1000
 1000
  1500
10. 
ДК им. Лепсе                  
 8700
 2000
 2000
 2200
  2500
11. 
Народный театр "Вечерний звон"
  280
  100
   80
   50
    50
12. 
"Истоки"                      
  -  
  -  
  -  
  -  
  -   
13. 
ШФИ "Моя Русь"                
  450
  100
  100
  100
   150
14. 
ДК "Октябрь"                  
16300
 3000
 4000
 4000
  5300
15. 
ДК АО "ПМЗ ЗиО"               
 6000
 1500
 1500
 1500
  1500
16. 
ДК им. К. Маркса              
 2000
  500
  500
  500
   500
17. 
Клуб "Металлург"              
  900
  200
  200
  250
   250
18. 
ДК "Плещеево"                 
 1500
  600
  300
  300
   300
19. 
Клуб УПП ВОС                  
  500
  100
  100
  150
   150
20. 
КДЦ "Южный"                   
 2000
 1000
  300
  350
   350
21. 
Концертный зал администрации  
 1500
  450
  300
  300
   450
22. 
Кинотеатр "Молодежный"        
  800
  300
  200
  150
   150
23. 
Театр-студия "Своя Радуга"    
 1800
  500
  500
  500
   300
24. 
Духовой оркестр               
  -  
  -  
  -  
  -  
  -   
25. 
Театр поэзии                  
  -  
  -  
  -  
  -  
  -   
26. 
Музей новейшей истории        
 3000
  500
  500
 1000
  1000
27. 
Музей "Ивановское"            
  -  
 5000
  -  
  -  
  -   

Всего                         
73730
20550
15680
17600
 19900

Приложение N 6 к Программе

СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСКЕ (ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТ ГОРОДА)

N
п/п 
Спортивные
учреждения     
Средства, необходимые для приобретения
оборудования и для проведения капитального
ремонта спортивных учреждений (тыс. руб.)    
всего      
2004 год   
2005 год  
2006 год  
    *    
<**>
    *    
<**>
    *    
<**>
    *    
<**>
1.  
МОУДО
КДЮСШ
"Космос"
С/З "Космос"   
  420
  696
  245
  646
  175
  50
  -  
 -  
2.  
МОУДО
КДЮСШ
"Космос",
здание Дома
физкультуры    
  580
  580
 -  
 -  
3.  
МОУДО ДЮСК ФП
"Пахра"        
  455
  -  
  455
  -  
  -  
 -  
  -  
 -  
4.  
МСОУ
"Спорткомплекс
"Залинейный"   
  640
 1860
  440
 1160
  200
 100
  -  
 600
5.  
МОУДО ДЮСШ по
шахматам       
   52
  170
   52
  170
  -  
 -  
  -  
 -  
6.  
МУСОП "Спорт-
Сервис"        
  835
 2050
  835
 2050
  -  
 -  
  -  
 -  
7.  
МОУДО
Спортивная
школа-интернат 
  681
 2570
  681
 2570
  -  
 -  
  -  
 -  
8.  
Всего          
 3083
 7926
  708
 7176
  375
 150
  -  
 600

--------------------------------
* Средства, необходимые для приобретения оборудования.
<**> Средства, необходимые на капитальный ремонт учреждений.

Приложение N 7 к Программе

СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСКЕ (ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: БЮДЖЕТ ГОРОДА)

┌────┬────────────────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┐
│N   │Наименование        │Капитальный       │Средства на │Примечание  │
│п/п │учреждения          │ремонт по видам   │капитальный │            │
│    │                    │работ             │ремонт      │            │
│    │                    │                  │(тыс. руб.) │            │
├────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│1.  │Детский сад N 30    │Построить новый   │   18000    │            │
│    │                    │д/сад на Красной  │            │            │
│    │                    │горке             │            │            │
├────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│2.  │Общеобразовательная │Построить новый   │   16500    │            │
│    │средняя школа N 6   │отдельно стоящий  │            │            │
│    │                    │спортивный зал    │            │            │
├────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│3.  │Школа-интернат      │Построить новый   │   16500    │            │
│    │                    │спортивный зал    │            │            │
├────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│4.  │Общеобразовательные │Капитальный       │            │Проведена   │
│    │средние школы:      │ремонт            │            │экспертиза  │
│    │N 11                │(общестроительные │    5500    │сметной     │
│    │N 12                │работы,           │    5300    │документации│
│    │N 13                │специальные       │    5600    │            │
│    │N 17                │работы)           │    2500    │            │
│    │N 19                │                  │    2250    │            │
├────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│5.  │Общеобразовательные │Капитальный       │   12600    │            │
│    │средние школы       │ремонт кровли     │ (6 x 2100) │            │
│    │N 6, 7, 13, 18, 21, │                  │            │            │
│    │25                  │                  │            │            │
├────┼────────────────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┤
│6.  │Общеобразовательные │Ремонт            │   10800    │            │
│    │средние школы N 6,  │ограждений        │ (6 x 1800) │            │
│    │7, 10, 11, 20, 24   │                  │            │            │
└────┴────────────────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┘

Приложение N 8 к Программе

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УСЛУГ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ПОДОЛЬСКЕ

N
п/п  
Наименование мероприятия               
Срок
выполнения
(год)      
1.   
ГУП МО "Автоколонна 1788"              

1.1. 
Приобретение подвижного состава:
ПАЗ 32053 - 120 шт.;
ЛиАЗ 525625 - 47 шт.;
ЛиАЗ 6212 - 30 шт.;
ЛиАЗ 5256R - 13 шт.                    
2004-2008  
1.2. 
Реконструкция Привокзальной площади
города                                 
2004       
1.3. 
Строительство нового здания
автовокзала города                     
2005-2006  
1.4. 
Внедрение спутниковой
автоматизированной системы слежения за
движением автобусов на городских и
пригородных маршрутах и обработки
информации                             
2004       
1.5. 
Увеличение провозной способности за
счет замены автобусов большой
вместимости на автобусы особо большой
вместимости                            
2005       
1.6. 
Увеличение транспортной работы по
маршрутам:
N 5 "Ст. Подольск - ул. Циолковского";
N 29 "Ст. Подольск - ст. Гривно";
N 7 "Ст. Подольск - Кутузово";
N 45 "Ст. Подольск - п.
Новомосковский"                        
2004       
1.7. 
Реконструкция с перепланировкой
моторного, топливного,
электротехнического и агрегатного
цехов                                  
2004       
1.8. 
Создание регионального центра по
ремонту сложных и высокотехничных
узлов и по централизованному
проведению обслуживания N 2 автобусов,
оснащение центра диагностическим и
специализированным оборудованием       
2005       
1.9. 
Внедрение комплексной системы
информационного обеспечения
технической службы, установка новой
компьютерной техники и введение
программного обеспечения               
2005       
1.10.
Проведение капитального ремонта полов
и осмотровых канав производственного
комплекса                              
2005       
1.11.
Ямочный ремонт территории              
2005       
2.   
ООО "Автомиг"                          

2.1. 
Проведение обновления парка автобусов
с последовательной заменой а/м
"ГАЗель" на более удобные и комфортные
автобусы                               
2004-2005  
2.2. 
Доукомплектование ремонтной зоны для
проведения ТО специальным
оборудованием и подъемниками           
2004-2005  
2.3. 
Завершение ремонта административного
здания и благоустройство прилегающей
территории                             
2004       
2.4. 
Организация на автовокзале
диспетчерского пункта                  
2005       
2.5. 
Открытие новых маршрутов по
Симферопольскому и Варшавскому
направлениям по согласованию с
администрациями города и района        
2004-2007  
2.6. 
Установка дополнительных
информационных указателей на
остановочных пунктах по режиму работы
автобусов                              
2004       
3.   
МУП "Подольский троллейбус"            

3.1. 
Строительство линии через микрорайон
"Северный" до предприятия
"Подольсккабель"                       
2004       
3.2. 
Строительство складского помещения.
Проектирование и внедрение
транснавигации троллейбусной системы   
2004       
3.3. 
Ввод в эксплуатацию производственного
корпуса, автогаража. Ввод в
эксплуатацию тяговой подстанции N 3.
Расширение площадки отстоя             
2004       
3.4. 
Пуск в эксплуатацию тяговой подстанции
N 4. Приобретение 10 троллейбусов,
запуск линии до микрорайона "Кутузово".
Ввод в эксплуатацию конечной станции
на ул. Сосновая                        
2005       
3.5. 
Расширение производственных корпусов и
площадки отстоя. Увеличение мощности
депо до 50 троллейбусов                
2006       
3.6. 
Производство текущего ремонта
подвижного состава                     
2006       
3.7. 
Строительство линии протяженностью 7,5
км до северной границы города по
проспекту Юных Ленинцев. Строительство
тяговых подстанций N 5 и 6             
2007       
3.8. 
Перевод тяговых подстанций на
телемеханическое управление            
2007       
3.9. 
Приобретение 150 троллейбусов, пуск
в эксплуатацию до северной границы
города. Реконструкция ТП-1 (увеличение
мощности). Разработка документации на
строительство второго троллейбусного
депо мощностью на 50 троллейбусов с
перспективой увеличения до 100 единиц  
2008       

Разместить в сети:

Наиболее читаемые

Распоряжение Мособлкомцен от 15.09.2015 N 115-Р
Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения